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南京市江宁区广播电视台

2016年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

 

(一)部门单位构成

 

南京市江宁区广播电视台设事业单位1个,为财政全额拨款事业单位。

 

(二)人员构成

 

行政编制4人,事业编制90人;实有在职人数:行政编制4人,事业编制80人,聘用人员140人,退休34人。

 

二、部门主要职责

 

1、贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策;负责广播电视宣传工作;把握正确舆论导向,发挥舆论监督作用。

 

2、加强广播电视宣传工作,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点;组织协调广播电视系统开展重大宣传报道活动;管理广播电视节目的传输工作,做好有线电视传输为民服务工作;负责广播电视艺术生产,抓好重点题材的广播电视节目制作。

 

3、根据省、市发展广播电视事业的总体规划,制定本区广播电视事业发展规划;负责组织实施全区性的广播电视重大项目建设;参与制订全区信息网络的总体规划;管理全区广播电视科学技术和广播电视参数工作;指导和协调广播电视系统的科研开发和评定、申报科研成果并推广应用。

 

4、负责广播电视的科学研究、技术开发应用、设备选型和配制以及广播电视网络建设和维护工作。组织实施全区的广播电视重大技术项目建设。

 

5、开发广播电视资源,增强广播电视系统的综合开发能力。

 

6、加强全区广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育,加强广播电视系统的人才队伍建设;研究和推进广播电视系统内部管理体制的改革。

 

三、年度工作任务

 

2016年,我们将在区委、区政府的领导下,以习总书记视察江苏重要讲话精神为根本遵循,按照“五个迈上新台阶”工作部署,认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,按照区委十二届九次全会部署和李书记提出的“实干就是能力,落实就是水平”的要求,围绕全区中心工作,努力做好三种人的角色,即党和政府的“吹号人”、政府和百姓的“搭桥人”、百姓和基层的“贴心人”,以“新闻立台”、“产业强台”、“人才兴台”为发展宗旨,坚持正确的舆论导向,创新工作思路,加快广电事业发展,把江宁广电打造成江宁文化事业的排头兵。工作措施具体如下:

 

1、全面提高宣传创新能力,持续提升新闻宣传水平,继续围绕全区中心工作,抓好各项主题宣传报道,做好各项重大活动的全方位报道。

 

2、改进新闻传播机制,加强科技与媒体的融合,推进向全媒体转型。根据全区深化文化体制改革的统一要求,加快配合“全媒体中心”建设,整合传播理念和新闻资源。

 

3、创新新闻宣传内容,开拓外宣思路,提升外宣水平。继续围绕“三贴进”原则,对广播、电视、杂志进行全面改版,不断创新新闻宣传内容,提升我台收视率。

 

4、创造竞争优势,在经营上求突破。完善网络基础建设,打响广电网络宽带品牌。

 

5、加大市场化步伐,提高广告创收能力。进一步改进和完善内部运营机制,最大限度地调动广告人员的积极性,加强对市场的前瞻性研究和探索,采取多种形式开辟新的广告资源。

 

6、强化转型发展,推进我台文化体制改革。建成后的“红苹果”婚恋乐园将围绕婚恋主题,整合婚礼婚庆、爱情体验、休闲娱乐等配套产业链,形成规模和积聚效应,打造全国一流的婚庆总部基地。

 

7、我台将继续深化宣传、经营“两分离”改革,实行“分类管理、分项运行”,将事业型宣传业务和产业型经营业务分开运作,形成以新闻宣传为主体、新媒体业务为重点、以多元化经营为补充的产业体系。

 

8、积极探索符合现代传媒综合体发展的运作体制,努力完善薪酬绩效管理机制,加快构建现代管理体系,提升江宁广电的发展软实力。

 

四、预算收支基本情况

 

本年度收入预算2901.47万元,财政拨款为2901.47万元

 

本年度支出预算2901.47万元,其中:基本支出1547.47万元,包括工资福利支出1062.18万元,商品和服务支出   207.48万元,对个人和家庭补助支出219.01万元,不可预见费58.80万元;项目支出1354万元。

 

五、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

 

南京市江宁区广播电视台2016年度部门“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款总额为63.68万元。其中,公务用车运行维护费预算20万元, 比去年减少15万,主要为广播电视采访车;公务接待经费预算12.60万元,比去年减少10.72万元;会议费预算15.54万元;培训费预算15.54万元。

 

六、对本部门收支预算情况说明

 

南京市江宁区广播电视台2016年度部门预算收入2901.47万元,主要来源为财政拨款。财政拨款为2901.47万元。

 

2016年部门预算支出为2901.47万元,为基本支出和项目支出。其中基本支出为1547.47万元,主要包括:

 

1、工资和福利支出1062.18万元,为在职人员和聘用人员的工资和福利支出。

 

2、商品和服务支出207.48万元,为办公费、印刷费、水电费、物业管理费、邮电费、维护费等。

 

3、对个人和家庭补助支出219.01万元,为离退休人员工资和住房改革支出等。

 

4、不可预见费支出58.80万元,主要为年度增人增支支出,须经财政审批后方可动用。

 

项目支出1354万元,主要为以下项目:

 

1、提前离职退养人员经费34万元;

 

2、广播直播车使用费20万元;

 

3、广电事业费1300万元。